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2004年3月9日,美国上市公司会计监管委员会(pcaob)批准了第二号审计准则-“与财务报表审计相关的财务会计报告内部控制审计”。该准则适用于审计师同时审计客户的财务报表和管理当局对财务会计报告内部控制有效性所出具的评估的情况。委员会在准则草案发布后收到了190余封意见反馈信,随后对准则草案进行了一定的修订以提高其可理解度。本文对第二号准则中的重要条款进行了探讨,并指出了新准则与草案的差...
今年的中央预算执行审计工作已经圆满结束,在日前召开的第十届全国人大常委会第十次全体会议上,委员们高度评价今年的审计工作报告。 2004年月23日下午,常委会举行全体会议,听取了审计长李金华受国务院委托所作的《关于2003年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。全国人大财经委在审查报告中认为,审计署依法进行审计,做了大量工作,为查处财经领域中的违法违规问题,推进依法理财,提高资金使用效...
2004年2月24 日—25日,中国内部审计协会在北京召开了四届四次常务理事会扩大会议。会议期间,协会准则委员会召开会议,审议通过了2003年准则委员会工作总结和2004年工作计划。 一、2003年准则委员会完成的主要工作 2003年准则委员会认真落实协会四届二次理事大会确定的工作任务,在各省、区、市内部审计协会,高等院校、部门和企事业单位内部审计机构的大力支持下,完成了预定工作。中...
2004年6月24—25日上午,IIA国际关系委员会召开会议,来自19国家和台湾地区的26名委员审议了以下事项: 1、审议通过2003年12月4—5日国际关系委员会半年会议的记录; 2、更新工作安排事项,主要讨论各分会交纳给全球委员会的资金来源和会费小组提出的建议; 3、更新预定的行动事项,审议主要内容包括: (1)2004年旅行任务计划; (2)修改国际关系委员会任务书草案,以便获得执行委...
2004年7月7日-9日,中国内部审计操作指南定稿会在武汉市召开。中国内部审计协会副会长刘鹤章、池耀宗,副秘书长樊廉忠、张玉,湖北省审计厅厅长高林等领导以及中国内部审计协会准则委员会部分成员,专家、教授,指南承办单位的代表30余名同志出席了会议。 按照中国内部审计协会准则委员会2004年的工作计划,5月18日准则委员会召集在北京的准则委员会成员对即将定稿的《建设项目内部审计操作指南》和...
监事会下的审计委员会制度           2007/7/24
合理确立审计委员会在上市公司中的地位 按照《中国上市公司治理准则》的规定,上市公司审计委员会隶属于公司董事会,对董事会负责并报告工作,好像确定了审计委员会在上市公司的超脱地位。实际上,真正的问题不是没有监督机构,而是由于股权缺位,各机构未依法有效履行其职责。我们照猫画虎引进美国这个监管股市的制度,不仅加大了股东的代理成本,而且不能从根本上更好地保护投资者的利益,特别是过去毫无发言权的中...
探讨了现代企业和公司治理理论上审计委员会的本源性质及运作机理,进而揭示了中国上市公司审计委员会制度被扭曲的现实与成因;同时借助一个博弈分析框架,指出试图单纯地通过加强对审计委员会“不尽职”的惩罚,无法从根本上解决或缓解内部控制人与股东等利益相关者之间的代理问题;进而提出解决审计委员会制度失效的路径在于通过重新定位审计委员会的治理角色和营造适宜的运作环境以激发其潜在的监督效能,即回归其本源的制度性质...
《中国社会科学院院报》2007年6月28日 记者:2006年,国际经济组织和包括我院世经政所在内的重要经济分析机构普遍预测,2007年世界经济将继续保持较好的增长态势,但经济增长速度会略低于2006年。请您介绍一下当前世界经济总体形势,特别是主要国家和地区的经济形势。 余永定:2007年已经过半,世界经济形势的增长状况同2006年的大多数预测基本相符。最出乎意料的恐怕还是中国,同...

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