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市场经济的发展要求建立现代企业制度,这种制度最基本的特征就是企业所有权跟经营权的分离,从而出现所有者与经营者之间的委托受托关系;在企业内部,经理人员又通过权力的下放,将企业经营权分配给各部门主管,形成第二层的委托受托关系。本文从委托受托关系的角度入手,结合广州本田汽车有限公司内部审计工作的现状,提出了构建我国内部审计的途径。一、内部审计产生的基础随着企业资本的积累,经济、技术和资本市场的发展,企业...
内部审计是公司治理结构的重要组成部分,它通过一系列的制度安排,对企业各个委托代理层次上的财务活动进行约束和监督。可以说,一个完善的公司治理结构离不开 有效的内部审计体系,同时他又为内部审计体系发挥有效作用提供了有利条件。一、从公司治理结构看内部审计一般来讲,内部机构的设立必须遵循两个原则:1、独立性,即内部审计部门必须独立或不隶属于组织机构中其他的职能部门,以保证内部审计的客观公正性。2、权威性,...
财富论坛热议公司治理      公司治理       2007/7/24
财富论坛热议公司治理 2005-05-18   5月17日下午,《财富》全球论坛的5场专题讨论会同时举行。来自中国工商银行、上海证券交易所、汇丰银行、安永会计师事务所、黑石集团的数位嘉宾汇聚一堂,以公司治理为题展开热烈讨论,吸引了不少人前来聆听。   讨论从...
国有商业银行公司治理三论      商业银行       2007/7/24
中、建两行股份制改革已进行一年有余,工行改革也已正式启动。工行改革与中、建两行改革既有相同之处,也有不同之处。相同之处一是性质一样,都是国有商业银行;二是解决历史问题的原则一样,都是通过国家支持和自身努力消化不良资产;三是过程一样,都要经过财务重组、公司法人治理改革、资本市场上市这样几个阶段;四是目标一样,都要建成现代化的股份制商业银行。不同之处一是工行财务包袱更重,大体相当于中、建两行的...
  尊敬的各位来宾,女士们、先生们、各位与会代表:   早上好!   首先,我代表中国人民银行对《欧洲货币》“中国论坛”的召开、对选择“资本市场和公司治理”这么好的一个题目来进行讨论表示衷心的祝贺,同时我也非常感谢中国工商银行、汇丰银行、安永会计师事务所、香港交易所、穆迪亚太公司对本次会议的支持。   公司治理问题对中国的发展非常重要,其涉及的内容和影响十分广泛,所以我想利用有限的时间,讲一讲关...
美国严格审计推动有效公司治理      美国       2007/7/24
最近,美国经济出现持续增长的态势。美国商务部最新公布的利好消息显示:去年第四季度,美国经济增长速度按年率计算最终确定为4.1%,经济增长带动企业投资恢复,企业盈利能力增强。去年第三季度,全美最大900家公司的销售和利润分别增长了9%和41%。   美国经济触底反弹,除了布什政府减税政策以及美联储降息的长期效用开始慢慢显露之外,公司治理功不可没。自三年前安然事件引爆一连串金融丑闻后,美国从政府...
期货经纪公司治理准则(试行)           2007/7/24
第一条 为推动期货经纪公司进一步完善公司治理,建立健全现代企业制度,促进期货经纪公司依法规范、稳健高效地运营,维护投资者和社会公众利益,促进期货市场规范发展,根据《中华人民共和国公司法》、《期货交易管理暂行条例》和其他相关法律、法规的规定,制定本准则。   第二条 本准则所称公司治理是指以股东会、董事会、监事会(或监事)和经理层等内部机构为主体的组织架构和保证各内部机构有效运作、相互制衡的制度...
改善国企公司治理关键何在           2007/7/24
改善国企公司治理关键何在 今年5月19日,经济合作和发展组织(OECD)正式出版了其《OECD国有企业公司治理指引》(简称《指引》)。整个文件共分两个部分。第一部分正文,是若干条文字简练的原则,共分六章;第二部分释义,是对这些原则的比较详细的解释和论证。 和几年前的《OECD公司治理原则》以及许多其他公司治理行为规范一样,《指引》也是一份不具约束...
重庆大学审计处 柴 莉 摘 要:为解决当前我国公司治理结构中监督机制存在的问题,应加强董事会、监事会、内部审计的作用。进而,立足于现阶段公司治理结构的监督重点,明确了一个完善的上市公司治理结构对内部审计提出的要求。 关键词:公司治理结构 监督 内部审计 ...
企业内部审计作为董事会及其审计委员会(或监事会、监督董事会)强化与改进公司治理的重要手段,主要表现在通过定期和不定期向审计委员会(或监事会、监督董事会)汇报内部审计情况、开展内部治理审计,协助董事会及其审计委员会 (或监事会、监督董事会)促进和帮助最高层管理当局有效履行其受托管理责任。 公司治理概要 公司治理(colporate governance)是一个崭新的概念,国内外理...
构建公司治理结构的关键是在企业内部能够形成一个相互制衡的组织框架。 在英美等股权非常分散的国家,公司组织主要由董事会和股东会构成。其中,董事会内设审计委员会,由审计委员会对公司的运作承担主要的监督责任。在日德等股权集中的国家,公司组织构成有股东会、董事会和监事会,董事会负责对业务的经营过程监控,监事会负责监督董事会的业务执行情况。在我国上市公司中,国有股权比较集中,公司组织构成形成...
中航油事件:公司治理之难?           2007/7/24
“假如选择做多,结局将会如何?”中航油事发之后,有人这样设问陈久霖。 也许,一时的结局会截然不同。但在监管缺位、内部人控制的运营模式下,永远的一帆风顺却成了天方夜谭,“出来混,总有一天要还的。” 中航油新加坡公司因成功进行海外收购曾被称为“买来个石油帝国”,但此次豪赌石油期权市场失败,其总裁“打工皇帝”陈久霖一夜之间成罪人,公司“外部治理”和“内部治理”双双缺位,国企治理模...
  在现代公司制企业,所有者通过股东大会把经营权委托给董事会,这是第一层委托代理关系;董事会把经营管理权委托给经理层,这是第二层委托代理关系。   理论界和实际工作部门都认为,我国国有(独资)控股公司是由所有者、经营者、管理者、监督者和员工共同构成的,具有多层委托代理关系的分权制衡统一体。   但是,由于国有独资公司不设董事会,国有控股公司也存在“一股独大”产权障碍,所以使其第一层委托代理关系缺失...
改善公司治理效率的思考      公司治理       2007/7/24
作者:贾云洁 胡 苏 我国公司治理的核心问题是经理人主导控制权的治理结构的失效问题。在公司治理结构的形成与运行过程中,无论是外部治理还是内部治理,都要求所有者能够正确评价经营者履行受托经济责任的情况,而信息披露在其中发挥着重大的作用。笔者认为,解决治理失效的一个关键环节是:在信息的生成和传递链条...
内审在公司治理中的作用及方式           2007/7/24
   公司治理结构就是关系者之间建立起有效的激励机制和制衡机制。内 部审计作为一项监督与评价机制,自然也成为公司治理结构中形成权力制衡机制并促使其有效运行的重要手段。具体来说,内部审计在公司治理中的基本作用有:   监督职能。内部审计是企业内部的一种独立的经济监督机构,其基本职能理所当然是经济监督。通过审计监督来规范企业的经营行为,使企业自身的经济活动与国民经济整体运行协调一致,从而实现自我约束...

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